Situatii E-factura

Situatii E-factura

Eroare Cum se reproduce Solutie
E: AccountingCustomerParty (1) sectiune Party (1) sectiune PostalAddress (1) sectiune StreetName (1)
 eroare atribut: : valoarea din content trebuie sa existe
  sa completeze strada in fisa clientului 
E: AccountingCustomerParty (1) sectiune Party (1) sectiune PartyTaxScheme (1) sectiune CompanyID (1)
 eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
  de sters campul CompanyID din xml  din sectiunea AccountingCustomerParty-> Party-> PartyTaxScheme
E: Delivery (1) sectiune DeliveryLocation (1) sectiune Address (1) sectiune StreetName (1)
 eroare atribut: : valoarea din content trebuie sa existe
  sa completeze strada in fisa clientului 
F: PaymentMeans (1) sectiune PayeeFinancialAccount (1)
 eroare structura: elementul 'ID' ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori
  de sters campul PayeeFinancialAccount din xml  din sectiunea PaymentMeans
E: TaxTotal (1) sectiune TaxSubtotal (2) sectiune TaxCategory (1) sectiune TaxScheme (1)
 eroare regula: BR_O_10: O detaliere a TVA (BG-23) cu codul categoriei de TVA (BT-118) "Nu face obiectul TVA" trebuie să aibă un cod al motivului scutirii de TVA (BT-121), cu semnificaţia "Nu face obiectul TVA" sau un text cu motivul scutirii de TVA (BT-120) "Nu face obiectul TVA" (sau textul standard echivalent în alte limbi).
  Trebuie sa completeze motiv scutire in  parametrizare pentru optiunea cu cota zero pe care a folosit-o pe factura.
E: InvoiceLine (1) sectiune InvoicedQuantity (1)
 eroare atribut: unitCode: atributul trebuie sa existe
  Trebuie sa completeze Cod saf-t aferent unitatilor de masura
<Error errorMessage="E: AccountingCustomerParty (1) sectiune Party (1) sectiune PartyTaxScheme (1) sectiune TaxScheme (1) sectiune ID (1)eroare regula: R_BR-CO-09: BR-CO-09 Identificatorul de TVA al Vânzătorului/Cumparatorului (BT-31/BT_48) trebuie să aibă un prefix în conformitate cu codul ISO 3166-1 alpha-2 care permite identificarea ţării care l-a atribuit. Totuşi, Grecia poate utiliza prefixul ”EL”."/>   verificati codul in functie de acest site: https://www.iban.com/country-codes, dar si in Parametrizare-Societate-date societate- sa completati judetul
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>   trb completate codurile Sft pt unitatile de masura
<Error errorMessage="E: AccountingSupplierParty (1) sectiune Party (1) sectiune PostalAddress (1) sectiune PostalZone (1)&#10; eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/> cand ai de la supplier inseamna informatii lipsa din parametrizare - cand ai de la customer insemana informatii lipsa din fisa partenerului trece codul postal in parametrizare
sectiune DeliveryLocation se refera la sectiunea de adresa de livrare   adresa de livrare
<Error errorMessage="E: AccountingSupplierParty (1) sectiune Party (1) sectiune Contact (1) sectiune ElectronicMail (1)&#xA; eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/>   adresa de email din parametrizare
</header>    
<header Cif_emitent="15435828" Index_incarcare="4000657766" xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1"><Error errorMessage="E: Delivery (1) sectiune DeliveryLocation (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1) sectiune IdentificationCode (1) eroare regula: R_BR-210b: BR-RO-210b Dacă codul tarii(BT-80) = RO, atunci Subdiviziunea ţării de livrare (BT-79) trebuie furnizata sub forma prevazuta în standardul ISO 3166-2:RO"/></header>   la judet nu are cod saf-t in nomenclatorul de judete
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; eroare: ORA-00060: deadlock detected while waiting for resource"/>   eroarea nu este de la nextup, este de la anaf, sa reincerce sa trimita
</header>    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>   in parametrizare la oras trebuie pus sectorul - inca nu se stie sub ce forma trebuie sa fie scris
<header xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1" Index_incarcare="630027" Cif_emitent="13563880">    
    <Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-RO-100]-Daca Codul ţării Vânzătorului (BT-40) este &quot;RO&quot; si Subdiviziunea ţării Vânzătorului (BT-39) este &quot;RO-B&quot; (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Vânzătorului (BT-37) trebuie să fie codificată folosind lista de coduri SECTOR-RO.&#xA; &#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;#If the Seller's country Code (BT-40) is &quot;RO&quot; and the Seller's country subdivision (BT-39) is &quot;RO-B&quot; (corresponding to Bucharest Municipality), then the Seller city (BT-37) must be c ..."/>   trebuie scris la Judet: Bucuresti iar Oras: SECTOR1, SECTOR2 s.a.m.d. exact asa cum este exemplul, adica cu litere mari si fara spatiu.
</header>    
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-RO-110]-Daca Codul ţării vânzătorului (BT-40) este &quot;RO&quot;, atunci Subdiviziunea ţării vânzătorului (BT-39) trebuie să fie codificată folosind lista de coduri ISO 3166-2:RO (ex. &quot;RO-B&quot; pentru Municipiul Bucuresti, &quot;RO-AB&quot; pentru judetul Alba...).&#xA; &#x9;&#x9;&#x9;&#x9;#If the Seller's country Code (BT-40) is &quot;RO&quot;, then the Seller's country subdivision (BT-39) must be coded using the ISO 3166-2: RO code list (ex. &quot;RO-B&quot; for Bucharest, &quot;RO-AB&quot; for Alba County...)."/>   la judet nu are cod saf-t in nomenclatorul de judete
header Cif_emitent="28990269" Index_incarcare="662553" xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1">

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."/>

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).#The invoice type code (BT-3) must be one of the following codes in the UNTDID 1001 code list: 380 (Invoice), 389 (Self-invoice), 384 (Corrected invoice), 381 (Credit note), 751 (Invoice - i ..."/>

</header>
  Trebuie sa selecteze credite note la tip, este o factura stornata
Error errorMessage="E: Note (1) eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/
/header
  campul observatii din document - de adaugat in xml ceva sau de sters campul din xml
<Error errorMessage="E: InvoiceLine (1) sectiune Note (1) eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/>   tb sa completeze observatiile de pe linie din factura / cu stergerea campului <cbc:Note /> a mers importata pe anaf - verifica iulia sa vedem cum facem in erp sa nu mai exporte partea aia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>-<header Cif_emitent="1590236" Index_incarcare="852529" xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1"><Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-O-10]-A VAT breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) " Not subject to VAT" shall have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning " Not subject to VAT" or a VAT exemption reason text (BT-120) " Not subject to VAT" (or the equivalent standard text in another language)."/></header>   lipsa motiv scutire in parametrizare pe optiunea de tva aleasa in factura
<Error errorMessage="E: InvoiceLine (1) sectiune Note (1)eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/>   tb sa completeze observatiile de pe linie din factura / cu stergerea campului <cbc:Note /> a mers importata pe anaf - verifica iulia sa vedem cum facem in erp sa nu mai exporte partea aia
In parametrizare: Oras: Bucuresti, Judet Sector 6    
pe partener: Judet: Sector 2, Localitate: Bucuresti    
Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-030]-Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than "RON", then the VAT accounting currency code(BT-6) must be "RON"."/   Vom lua in calcul si modificarea exportului din aplicatie. Eroarea spune ca daca factura este in euro, taxa (TVA) trebuie declarata si in Ron.
<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-200]-Daca Codul ţării de livrare (BT-80) este "RO" si Subdiviziunea ţării de livrare (BT-79) este "RO-B" (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea de livrare (BT-77) trebuie să fie codificată folosind lista de coduri SECTOR-RO.#If the Delivery to country code (BT-80) is "RO" and the Delivery to country subdivision (BT-79) is "RO-B" (corresponding to Bucharest Municipality), then the Delivery to city(BT-77) must ..."/>   Pe partener se modifica la Judet -Bucuresti si la localitate (ex) Sector 1, se davalideaza factura pentru actualizare date , se salveaza inapoi si se valideaza fara erori.
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131)."/>   suma detaliilor din xml nu este egala cu suma valorii facturii. se modifica banutul in xml
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’."/>   atributul fiscal gresit
<Error errorMessage="E: InvoiceLine (3) sectiune Item (1) sectiune CommodityClassification (1) sectiune ItemClassificationCode (1)eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/>   nu are cod saft pe articol
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative."/>   s-a facut task, linia de discount trebuie pusa dintr-un serviciu cu cantitate pe minus si pret pe plus
<Error errorMessage="E: InvoiceLine (1) sectiune Item (1) sectiune CommodityClassification (1) sectiune ItemClassificationCode (1)eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/>   daca clientul foloseste cod-uri cpv, partenerul pe care il factureaza trebuie sa aiba bifa Utilizeaza cpv
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>   Pentru ca pe xml e-factura sa apara IBAN-ul partenerului, trebuie facute urmatoarele configurari: 
<header xmlns="mfp:anaf:dgti:spv:reqMesaj:v1" index_incarcare="4010953201" message="Neconforma ,fara cont trezorerie"/>   In Conturi → Modalitati de plata, sa se adauge o linie care sa aiba la Mecanism de plata=42 
    In Modificare partener → Financiar → Modalitati de plata, se seteaza valoarea=42 
    Pe Factura de vanzare, in header, campul “Modalitate de plata” = 42 
    Daca sunt indeplinite cele 3 configurari, in xml e-factura se duce IBAN-ul implicit al partenerului, configurat in Modificare partener → Financiar.