Sunt situatii in care clientii trec de la neplatitori de TVA la platitori de TVA si este necesara depunerea declaratiei saf-t pe 2 luni din cele 3 aflate intr-un trimestru.
Pasi de urmat:
-
Realizati salvarea bazei de date de productie.
-
Creati o baza de date noua.
-
Restaurati baza de productie in baza nou creata.
-
Rulati urmatorul script SQL, dupa ce completati luna si anul pe care doriti sa nu apara in declaratia SAF-T:
DECLARE @luna INT = 6
DECLARE @an INT = 2025
UPDATE accountingnoteparents
SET date = DATEADD(YEAR, 10, date)
WHERE YEAR(date) = @an AND MONTH(date) = @luna
UPDATE documents
SET date = DATEADD(YEAR, 10, date)
WHERE YEAR(date) = @an AND MONTH(date) = @luna
ATENTIE:
Parametrii @luna si @an se completeaza cu datele lunii pe care clientul nu doreste sa o exporte in SAF-T. -
Generati declaratia SAF-T.
-
Dupa generare, stergti baza de date temporara.